Добрый день!
Когда можно принять к вычету НДС по ввозу из ЕАЭС если: товар получен 19 ноября, НДС уплачен 11 декабря, заявление о ввозе подано в ИМНС 12 декабря, ЭСЧФ отправлен на портал 12 декабря, декларация по ввозному НДС отправлена на портал 12 декабря. Общая декларация (ежемесячная)по НДС без учета суммы ввозного НДС в строке 1.3 раздела IV ошибочно (т.к. за ноябрь отправлена с данными октября) отправлена на портал 12 декабря.
Можно ли подать уточненную общую декларацию (уточнения в части I и IV раздел) до 20 декабря и принять ввозной НДС к зачету в ноябре.
Ответы на вопросы доступны зарегистрированным пользователям
Ответы на вопросы доступны зарегистрированным пользователям

Закажите демодоступ
и читайте все материалы
и читайте все материалы
У меня уже есть доступ
Рубрики
Инструменты поиска
Сообщество
Избранное
Мой профиль