Добрый день! 15.10.2024 был подписан ЭСЧФ от поставщика (за сентябрь). НДС принят к вычету.
19.11.2024 поставщик направляет исправленный ЭСЧФ. Имеем ли мы право не подписывать исправленный ЭСЧФ?
если нет, то какие дальнейшие действия, нужно делать корректировку?
Ответы на вопросы доступны зарегистрированным пользователям
Ответы на вопросы доступны зарегистрированным пользователям

Закажите демодоступ
и читайте все материалы
и читайте все материалы
У меня уже есть доступ