Добрый день.
В 2024 году заключали соглашение о перенайме по договору лизинга. Мы как новый лизингополучатель перечислили старому лизингополучателю определенную плату за перенаем с НДС и забрали автомобиль.
В 2025 году выяснили, что старый лизингополучатель плату принял, но ЭСЧФ на портал не выставил. А мы, новый лизингополучатель, НДС к зачету не взяли и он висит на 18 счете.
Сейчас, в ноябре 2025 нам выставили ЭСЧФ за 2024 год и мы вправе зачесть сумму НДС.
Уточненную декларацию по НДС мы подаем за 2024 год? Заполняем только раздел V без нарастающего итога? Или заполняем все разделы сначала (у нас есть относимый на затраты НДС по объектам "без НДС")?
Помогите разобраться)
Ответы на вопросы доступны зарегистрированным пользователям
Ответы на вопросы доступны зарегистрированным пользователям

Закажите демодоступ
и читайте все материалы
и читайте все материалы
У меня уже есть доступ
Рубрики
Инструменты поиска
Сообщество
Избранное
Мой профиль