Добрый день. Мы экспедиторы, оказали услугу резиденту РБ в евро, маршрут Польша-Польша. Вознаграждение экспедитора с НДС 20%, возмещаемые услуги 0% (перевозчик резидент РП) Выставили ЭСЧФ на портал в части своего вознаграждения. Поступила оплата от клиента в рос. Руб. НБ РБ. Выручка на МФР- 432,54=бел. руб. На момент оплаты -434,86=бел.руб. У нас образовалась суммовая разница-2,32бел. в т.ч. НДС 20%-0,39бел. руб.
Подскажите пожалуйста, налогооблагаемая база по НДС увеличивается согл. П.9. Ст.120 НК РБ ?
В бух. учете данная операция не отражается?
Ответы на вопросы доступны зарегистрированным пользователям
Ответы на вопросы доступны зарегистрированным пользователям

Закажите демодоступ
и читайте все материалы
и читайте все материалы
У меня уже есть доступ